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Otros Informes de Control Interno

 Informe de seguimiento plan de mejoramiento CGR 2016 – 2

Informes Evaluación de desempeño

Actas del comité de coordinación de Control Interno

 Código del auditor

 Evaluación de desempeño por dependencia

 Evaluación de desempeño por dependencia 2019

 Informe de acciones cumplidas

 Seguimiento Plan Indicativo

 Seguimiento Plan de Adquisiciones y Compras

 Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional

 Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

 Informe MIPG Julio-Octubre 2018

 Acta 001 Comité de Coordinador CI

 Acta 002 Comité de Coordinador CI

Análisis de Riesgos de Gestión

Informe contables de Control Interno

 Informes Ejecutivos de Control Interno

 Matriz de Riesgo por proceso

Planes de Auditoria de Control Interno

Programas de Auditoria de Control Interno

 Riesgos por procesos

Seguimiento PQRSD

 Seguimiento al plan de adquisiciones y compras

 Normograma Procesos INFOTEP

 Matriz de riesgos de corrupción

 Manual de líneas de defensa

 Políticas de Control Interno

 Informes de derechos de autor

Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación

Informe de auditoría a la aplicación de la normativa NTC 5854 accesibilidad página web

 Informe de auditoría al diagnóstico de la aplicación de la norma técina colombiana NTC 6047

Informe de seguimiento al plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) 2022

Informe de seguimiento al plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) 2023

Seguimiento a la política de gestión y desempeño 2023

Seguimiento clima organizacional vigencia 2023

Seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2023

 Seguimiento a la política de seguridad y privacidad de la información vigencia 2022

 Seguimiento al plan de bienestar vigencia 2022

Informe de seguimiento de reporte de información en el SIGEP 2023